SAP License:发票校验

本文详细介绍了SAP系统中发票校验的配置和操作步骤,包括后台配置如容差设置、供应商容差、发票校验条件等,以及有差异和无差异发票的校验流程。同时,提到了预置发票、后台发票校验和解决发票错误的方法,为使用SAP进行物料管理的企业提供了操作指南。

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发票校验属于物料管理(MM)模块,发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。
SAP License:发票校验 图1
后台配置:

1.容差配置:T-CODE:OMR6容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限”检查限制”,或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额:数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).

2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中,供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中,只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK02)中有一个容差组

3.配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验

4.配置凭证类型:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型

5.配置默认税代码:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值

根据公司代码设置
开票前准备:

1.做采购订单时在项目明细”发票”页上”基于收货的IV”字段设置为”X”.

这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.

发票校验:

1.有差异的发票校验

差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查

数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异

价格差异:发

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